Faktúra č. DF/25/203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/203
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na záverečné a maturitné skúšky- čistič bŕzd 500ml
  • Dátum doručenia: 21.05.2025
  • Celková hodnota: 56,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 116/25
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť