Faktúra č. DF/25/201

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/201
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné- Duklianska 1.1.2025-9.5.2025
  • Dátum doručenia: 20.05.2025
  • Celková hodnota: 183,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000063716PO2013
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť