Faktúra č. DF/25/196

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/196
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie počas pracovnej cesty
  • Dátum doručenia: 16.05.2025
  • Celková hodnota: 601,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/25
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť