Faktúra č. DF/25/182

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/182
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola stroja, oprava kolesa na sacej lište, výmena žltého zásobníka
  • Dátum doručenia: 09.05.2025
  • Celková hodnota: 233,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 92/25
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť