Faktúra č. DF/25/178

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/178
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na opravu auta- čistič bŕzd, filtre, olej, súprava na opravu pneumatík
  • Dátum doručenia: 09.05.2025
  • Celková hodnota: 63,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/25
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť