Faktúra č. DF/25/143

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/143
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu auta- čistič bŕzd, filtre, olej, pneumatická pružina...
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 106,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 79/25
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť