Faktúra č. DF/25/119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/119
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu auta- olej, filtre
  • Dátum doručenia: 28.03.2025
  • Celková hodnota: 127,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 62/25
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť