Faktúra č. DF/25/118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/118
  • Popis fakturovaného plnenia: tablety do tepovača karcher RM 760
  • Dátum doručenia: 28.03.2025
  • Celková hodnota: 141,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 61/25
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť