Faktúra č. DF/25/113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/113
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom automobilového trenažéra za mesiac február
  • Dátum doručenia: 20.03.2025
  • Celková hodnota: 169,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zml. o prenájme
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť