Faktúra č. DF/25/103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/103
  • Popis fakturovaného plnenia: mesačný poplatok- telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 11.03.2025
  • Celková hodnota: 38,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9901087656
  • Identifikácia objednávky: 9900133346
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť