Faktúra č. DF/25/092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/092
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál-nožnice, obálky, popisovače
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 73,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 52/25
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť