Faktúra č. DF/25/090

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/090
  • Popis fakturovaného plnenia: poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac február 2025
  • Dátum doručenia: 06.03.2025
  • Celková hodnota: 246,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť