Faktúra č. DF/25/075

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/075
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 343,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Identifikácia objednávky: 044/25
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť