Faktúra č. DF/25/072

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/072
  • Popis fakturovaného plnenia: služby poskytnuté počas lyžiarskeho výcviku v termíne 10.2-14.2.2025- učiteľ
  • Dátum doručenia: 24.02.2025
  • Celková hodnota: 357,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/25
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť