Faktúra č. DF/25/070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/070
  • Popis fakturovaného plnenia: dobropis- tepelná energia- vyúčtovanie za rok 2024
  • Dátum doručenia: 25.02.2025
  • Celková hodnota: -1 415,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 935
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť