Faktúra č. DF/25/055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/055
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety- perá s potlačou
  • Dátum doručenia: 10.02.2025
  • Celková hodnota: 479,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 027/25
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť