Faktúra č. DF/25/054

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/054
  • Popis fakturovaného plnenia: mesačný poplatok- telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 75,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9901087656
  • Identifikácia objednávky: 9900133346
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť