Faktúra č. DF/25/035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/035
  • Popis fakturovaného plnenia: mesačný poplatok- telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 30.01.2025
  • Celková hodnota: 5,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A17298086
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť