Faktúra č. DF/25/032

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/032
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 1/2025
  • Dátum doručenia: 29.01.2025
  • Celková hodnota: 1 104,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000063716PO2013
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť