Faktúra č. DF/25/030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/030
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na krúžok- rezný kotúč, krytka rebrová, JP zatvorený, magnetu uhlový
  • Dátum doručenia: 29.01.2025
  • Celková hodnota: 137,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 019/25
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť