Faktúra č. DF/25/024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/024
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu auta- filtre, hadice, kryt motora, klinový remeň..
  • Dátum doručenia: 23.01.2025
  • Celková hodnota: 178,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/25
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť