Faktúra č. DF/25/020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/020
  • Popis fakturovaného plnenia: vrecká WD, dýza DN 35
  • Dátum doručenia: 21.01.2025
  • Celková hodnota: 60,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 014/25
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť