Faktúra č. DF/25/018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/018
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné Duklianska 13 od 19.11.2024-11.12.2024
  • Dátum doručenia: 20.01.2025
  • Celková hodnota: 57,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000063716PO2013
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť