Faktúra č. DF/25/009

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/009
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn Duklianska- vyúčtovanie 2024
  • Dátum doručenia: 15.01.2025
  • Celková hodnota: 2 447,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6303012530
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť