Faktúra č. DF/24/502

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/502
  • Popis fakturovaného plnenia: pravidelné poplatky- telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 31.12.2024
  • Celková hodnota: 67,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9901087656
  • Identifikácia objednávky: 9900133346
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť