Faktúra č. DF/24/501

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/501
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu auta
  • Dátum doručenia: 31.12.2024
  • Celková hodnota: 156,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 275/24
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť