Faktúra č. DF/24/439

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/439
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do áut- čistiace utierky na sklo, rozmrazovač s mechanickým rozprašovačom, zimná zmes do ostrekovačov
  • Dátum doručenia: 29.11.2024
  • Celková hodnota: 28,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 255/24
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť