Faktúra č. DF/24/436

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/436
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné Duklianska za obdobie 17.5-18.11.2024
  • Dátum doručenia: 27.11.2024
  • Celková hodnota: 238,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000063716PO2013
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť