Faktúra č. DF/24/399

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/399
  • Popis fakturovaného plnenia: mewa systém čistiace utierky
  • Dátum doručenia: 29.10.2024
  • Celková hodnota: 39,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1000493880
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť