Faktúra č. DF/24/398

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/398
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety s logom školy- papierová taška, Mint card- mätové cukríky, sada gul. pera a pentelky
  • Dátum doručenia: 29.10.2024
  • Celková hodnota: 1 004,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 220/24
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť