Faktúra č. DF/24/383

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/383
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku- nalepovacie závažie, sprej na odstraňovanie lepidiel z ráfikov, gumový kotúč na odstránenie obojstrannej pásky z disku
  • Dátum doručenia: 21.10.2024
  • Celková hodnota: 146,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 223/24
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť