Faktúra č. DF/24/325

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/325
  • Popis fakturovaného plnenia: pravidelné poplatky- telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 06.09.2024
  • Celková hodnota: 56,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9900133346
  • Identifikácia objednávky: 9901087656
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť