Faktúra č. DF/24/311

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/311
  • Popis fakturovaného plnenia: mesačný poplatok
  • Dátum doručenia: 30.08.2024
  • Celková hodnota: 5,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A17298086
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť