Faktúra č. DF/24/295

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/295
  • Popis fakturovaného plnenia: pečiatky, podušky, štočky
  • Dátum doručenia: 13.08.2024
  • Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 187/24
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť