Faktúra č. DF/24/278

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/278
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu interiéru: - dlažba, lepidlo, silikón, škárovacia hmota, flexibilné lepidlo
  • Dátum doručenia: 01.08.2024
  • Celková hodnota: 295,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 182/24
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť