Faktúra č. DF/24/227

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/227
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu auta - motorový olej, brzdová hadica, čistič bŕzd, opravná sada.
  • Dátum doručenia: 25.06.2024
  • Celková hodnota: 67,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 158/24
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť