Faktúra č. DF/24/208

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/208
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku- nalepovacie závažia, napinak, ozubený a zebrovaný klínový remeň
  • Dátum doručenia: 11.06.2024
  • Celková hodnota: 61,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 139/24
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť