Faktúra č. DF/24/103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/103
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za obdobie 1.4.2024- 30.6.2024
  • Dátum doručenia: 03.04.2024
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SPIN283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť