Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/24/131 dobropis- tepelná energia Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -4 686,98 € 10.04.2024 24.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/144 online monitoring autoškoly 5/24 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Comein.sk s.r.o 44736495 15,55 € 18.04.2024 30.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/115 poplatky za službay ochrany objektov PZ za mesiac marec 2024 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 20,00 € 04.04.2024 24.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/125 služby ochrany objektov PZ za mesiac marec Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 20,00 € 09.04.2024 12.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/150 carlson letná zmes do ostrekovačov, čistič diskov kolies Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 AUTOPARTS s.r.o. 53315499 21,83 € 24.04.2024 03.05.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/133 compatible toner cartridge Camea- Canon Cartridge 728 (CRG-728) XXL Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 CAMEA SK, s.r.o 36468924 22,36 € 15.04.2024 24.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/136 nové verzie Magma HCM za obdobie 1.4.- 30.6.2024 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Aricoma Systems s.r.o 36396222 25,49 € 15.04.2024 24.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/145 materiál na záverečné skúšky- držiak uhlíkov, regulátor napätia Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Inter Cars Slovenská republika s.r.o 35938111 29,66 € 22.04.2024 03.05.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/134 compatible toner cartridge Camea- Lexmark 602H-60F2H00 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 CAMEA SK, s.r.o 36468924 39,95 € 15.04.2024 24.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/109 kábel predĺžovací 5m s vyp, kábel predĺžovací 3m s vyp., bubon predlžovací 10m Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 VIRBA s.r.o. 44404263 43,05 € 03.04.2024 09.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/151 trubice LED T8 1200 18W/840, štarter pre trubice LED a káblový žľab Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 HAGARD:HAL spol. s.r.o 50111990 47,92 € 29.04.2024 16.05.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/119 mewa systém čistiace utierky Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 MEWA Textil- Service SR s.r.o 35850647 49,86 € 04.04.2024 12.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/120 tlakomer HARTMANN Veroval compact s adaptérom Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Alza.sk s.r.o 365629939 54,74 € 05.04.2024 03.05.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/139 elektrina Duklianska 13, 3/24 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 55,34 € 16.04.2024 24.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/128 pravidelné poplatky- internet Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.04.2024 24.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/129 pravidelné poplatky VP Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 61,86 € 09.04.2024 24.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/118 lambda sonda Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Inter Cars Slovenská republika s.r.o 35938111 77,50 € 04.04.2024 12.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/135 náhradné diely (octávia)- teleso škrtiacej klapky Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Inter Cars Slovenská republika s.r.o 35938111 88,07 € 15.04.2024 03.05.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/116 výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 1.kvartál Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 12.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/143 služby poskytnuté počas pracovného stretnutia ekonómov v dňoch 16.-17.4.2024 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 18.04.2024 03.05.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/124 skužby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 4.-5.4.2024 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/106 mesačný poplatok Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Orange Slovensko 35697270 122,09 € 03.04.2024 09.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/153 mesačný poplatok Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Orange Slovensko 35697270 122,29 € 30.04.2024 16.05.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/146 materiál na opravu auta- pružina pérovania, predná os Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Inter Cars Slovenská republika s.r.o 35938111 126,91 € 22.04.2024 03.05.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/104 systémová podpora Magma HCM za 1.štvrťrok 2024 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Aricoma Systems s.r.o 36396222 135,29 € 03.04.2024 09.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/122 servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Proxia services s.r.o. 52535673 138,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/123 servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Proxia services s.r.o. 52535673 138,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/111 píla pokosová TC-SM 2131/2 Dual Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. 35838949 139,90 € 03.04.2024 09.04.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/141 nákup PHM Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slovnaft a.s. 31322832 166,22 € 22.04.2024 03.05.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/154 -materiál na záverečné skúšky- cín, kalafonia, páska izolačná, tekutý kov, vrtáky, kliešte -prenájom náradia- plotostrih, tel. píla, krovinorez Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 POWER PLUS-LR,s.r.o. 45315353 172,82 € 02.05.2024 16.05.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
1 2 »