DF/24/154 |
-materiál na záverečné skúšky- cín, kalafonia, páska izolačná, tekutý kov, vrtáky, kliešte -prenájom náradia- plotostrih, tel. píla, krovinorez |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
172,82 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/150 |
carlson letná zmes do ostrekovačov, čistič diskov kolies |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
21,83 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/110 |
čistiace potreby na krúžok- univerzálny čistič, čistič kožče, textílií a alcantary, protetorWax, odmasťovač, prdumývač.. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO- COLOR SLOVAKIA s.r.o |
31736505 |
|
982,77 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/133 |
compatible toner cartridge Camea- Canon Cartridge 728 (CRG-728) XXL |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CAMEA SK, s.r.o |
36468924 |
|
22,36 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/134 |
compatible toner cartridge Camea- Lexmark 602H-60F2H00 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CAMEA SK, s.r.o |
36468924 |
|
39,95 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/131 |
dobropis- tepelná energia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-4 686,98 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/138 |
elektrina Duklianska 13, 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
666,73 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/139 |
elektrina Duklianska 13, 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
55,34 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/137 |
elektrina Volgogradská 3- 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 187,05 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/140 |
Farba na vymaľovanie stien Balacryl Uni mat. L 5l, brúsne papiere,overal jednorázový XL |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
414,18 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/121 |
interiérové dvere,montáž dverí, demontáž priečky dverí, vývoz odpadu |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POdvere s. r. o. |
52380611 |
|
2 426,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/109 |
kábel predĺžovací 5m s vyp, kábel predĺžovací 3m s vyp., bubon predlžovací 10m |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
VIRBA s.r.o. |
44404263 |
|
43,05 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/118 |
lambda sonda |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
77,50 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/127 |
materiál na krúžok a výuku-pneumatická hadica, momentový kľúč, rýchlospojka |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Uderman S.R.O. |
47485353 |
|
200,99 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/108 |
materiál na opravu auta- citroen berlingo- sada výfuku, osemuholnikovy, potrubie, prípravok Powerflex |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AMM Prešov s.r.o. |
36494569 |
|
905,59 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/132 |
materiál na opravu auta- olej prevodovky, vložka filtračná, tesniaci krúžok, olej haldex |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
435,35 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/146 |
materiál na opravu auta- pružina pérovania, predná os |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
126,91 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/152 |
materiál na opravu stien - akrylový tmel, krepová páska, omietka mineral, pantherfoam theermo fix |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
266,88 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/145 |
materiál na záverečné skúšky- držiak uhlíkov, regulátor napätia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
29,66 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/147 |
materiál na záverečné skúšky- tmel, miešací kelímok, prelakovateľný nástrek na prahy, plnič v spreji.. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO- COLOR SLOVAKIA s.r.o |
31736505 |
|
495,50 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/106 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
122,09 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/153 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
122,29 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/119 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
49,86 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/135 |
náhradné diely (octávia)- teleso škrtiacej klapky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
88,07 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/141 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
166,22 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/117 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
195,43 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/136 |
nové verzie Magma HCM za obdobie 1.4.- 30.6.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/142 |
oblečenie so školským logom- propagačný materiál |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Schools United s.r.o |
02017504 |
|
331,00 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/144 |
online monitoring autoškoly 5/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,55 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/24/111 |
píla pokosová TC-SM 2131/2 Dual |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
35838949 |
|
139,90 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |