Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/25/163 materiál na opravu áut- filtre, brzdové kotúče a doštičky, snímač ABS, čističe bŕzd, olej, spúšťač skla.... Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 AUTOPARTS s.r.o. 53315499 473,67 € 15.04.2025 28.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/161 výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 4/2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 CUBS plus,s.r.o. 46943404 35,67 € 14.04.2025 24.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/157 elektrina Duklianska 3/25 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 640,74 € 11.04.2025 15.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/158 elektrina Duklianska 3/25 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 49,80 € 11.04.2025 15.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/159 elektrina Volgogradská 3/25 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 1 539,23 € 11.04.2025 15.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/160 potlač textilu ZD rozlišovací dres Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 413, s.r.o. 53868951 159,41 € 11.04.2025 15.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/156 dodávka a montáž slaboprúdových rozvodov (vyhľadanie a zapojenie novej klapky na tel. rozvod, pripojenie tel. aparátu, naprogramovanie TÚ) Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 MicroSpin s.r.o 45572577 93,48 € 11.04.2025 15.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/155 výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 4/25 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 11.04.2025 15.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/154 mandátny certifikát- 3 ročný, -kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať- 3ročný Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Disig, a.s. 35975946 221,40 € 10.04.2025 15.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/153 vydanie certifikátu, služby mobilnej RA Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 CONSULT OFFICE, spol. s.r.o 45561311 258,30 € 10.04.2025 15.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/144 filter do kávovaru Délonghi- vodný filter Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Alza.sk s.r.o 365629939 12,90 € 09.04.2025 14.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/145 automatický kávovar DeLonghi Magnifica Evo ECAM 290.31. SB Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Alza.sk s.r.o 365629939 344,89 € 09.04.2025 14.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/143 materiál na opravu auta- čistič bŕzd, filtre, olej, pneumatická pružina... Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 AUTOPARTS s.r.o. 53315499 106,86 € 09.04.2025 14.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/141 odstraňovač hrdze 1L Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Würth spol. s r.o. 00684864 69,15 € 09.04.2025 14.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/152 dobropis tepelná energia 3/25 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -2 535,02 € 09.04.2025 24.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/142 služby ochrany objektov PZ za mesiac apríl 2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 20,10 € 09.04.2025 05.05.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/146 služby poskytnuté počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 07-08.4.2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2025 05.05.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/151 háčik na upevnenie siete bránky Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 PESMENPOL, spol. s r.o. 36507881 169,13 € 09.04.2025 07.05.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/147 pravidelné poplatky- VBA prístup Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 60,27 € 09.04.2025 07.05.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/148 mobilné telefóny Samsung galaxy Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 307,98 € 09.04.2025 07.05.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/149 pravidelné poplatky- telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 53,28 € 09.04.2025 07.05.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/150 pravidelné poplatky- telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 62,71 € 09.04.2025 07.05.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/140 násada hlinníková, profi tekutá pata na ruky Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 PAPERA s.r.o. 46082182 42,92 € 09.04.2025 07.05.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/139 Verejná správa Slovenskej republiky- ročný prístup 2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Poradca podnikateľa, spol. s r.o 31592503 233,70 € 07.04.2025 10.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/138 čipové prívesky 50ks Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 43,00 € 07.04.2025 07.05.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/137 nákup PHM Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slovnaft a.s. 31322832 589,50 € 04.04.2025 07.05.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/136 čistiace potreby- CIF tekutý piesok, stierka podlahová, metla cestná, profi tekutá pasta na ruky Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 PAPERA s.r.o. 46082182 343,82 € 04.04.2025 07.05.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/132 PKW batéria, SD-autobatéria Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Inter Cars Slovenská republika s.r.o 35938111 155,37 € 03.04.2025 14.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/133 prenájom automobilového trenažéra za mesiac marec Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 SAROSA s. r. o. 55398758 156,16 € 03.04.2025 14.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/131 myš CONNECT IT CMO-2510-BK, myš C-Tech VEM-09 vertical ergonomic, video kábel AlzaPower core premium HDMI Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Alza.sk s.r.o 365629939 33,18 € 03.04.2025 14.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »