| OBJ058/25 |
ochranné sklo a kryt na mobil pre Samsung Galaxy S25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
26,80 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ057/25 |
materiál na opravu bŕzd- čistič bŕzd, sada brzdových doštičiek, brzdová kvapalina, brzdový kotúč |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
127,75 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/112 |
online monitoring autoškola 4/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/111 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
164,60 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ055/25 |
Verejná správa Slovenskej republiky- ročný prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
233,70 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ054/25 |
služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.3.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/25/109 |
laserové ukazovátko CONNECT IT- čierne |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
13,90 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/110 |
odvápňovač Scanpart univerzálny 100ml |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
9,90 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/106 |
elektrina Volgogradská 2/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 449,31 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/107 |
elektrina Duklianska 2/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
544,87 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/108 |
elektrina Duklianska 2/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
45,58 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/105 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 3/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/104 |
tepelná energia 2/2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
933,46 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/102 |
mesačný poplatok- internet |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/103 |
mesačný poplatok- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,24 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/101 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 3/25 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/093 |
hasiaci prístroj práškový 6kg, tlaková skúška hasiaceho prístroja |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
62,36 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/092 |
kancelársky materiál-nožnice, obálky, popisovače |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
73,94 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/100 |
služby ochrany objektov PZ za mesiac marec |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/25/090 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac február 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |