Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ054/25 služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.3.2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 18.03.2025 01.04.2025 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
DF/25/109 laserové ukazovátko CONNECT IT- čierne Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Alza.sk s.r.o 365629939 13,90 € 17.03.2025 20.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/110 odvápňovač Scanpart univerzálny 100ml Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Alza.sk s.r.o 365629939 9,90 € 17.03.2025 20.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/106 elektrina Volgogradská 2/2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 1 449,31 € 13.03.2025 20.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/107 elektrina Duklianska 2/2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 544,87 € 13.03.2025 20.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/108 elektrina Duklianska 2/2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 45,58 € 13.03.2025 20.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/105 výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 3/2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 CUBS plus,s.r.o. 46943404 35,67 € 12.03.2025 17.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/104 tepelná energia 2/2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 933,46 € 12.03.2025 17.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/102 mesačný poplatok- internet Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 60,27 € 11.03.2025 17.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/103 mesačný poplatok- telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 38,24 € 11.03.2025 17.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/101 výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 3/25 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 11.03.2025 17.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/093 hasiaci prístroj práškový 6kg, tlaková skúška hasiaceho prístroja Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 62,36 € 10.03.2025 13.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/092 kancelársky materiál-nožnice, obálky, popisovače Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 PAPERA s.r.o. 46082182 73,94 € 10.03.2025 13.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/100 služby ochrany objektov PZ za mesiac marec Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 20,10 € 10.03.2025 17.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/090 poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac február 2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Inštitút práce, s.r.o. 36674711 246,00 € 06.03.2025 13.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/091 nájomné za prenájom tlačiarní Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 766,67 € 06.03.2025 13.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/088 nákup PHM Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slovnaft a.s. 31322832 157,91 € 05.03.2025 10.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/089 čiernobiele a farebné kópie Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 DD21 s.r.o 43818030 319,48 € 05.03.2025 10.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/085 revízia kotolne, plynového rozvodu a spotrebičov na Duklianskej 13, Prešov ,ošetrenie plynových armatúr v kotolni Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Peter Kovaľ 55014101 450,00 € 04.03.2025 10.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/087 prenájom ľadovej plochy- VUC Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 KEN-EX, spol. s r.o. 36454672 1,25 € 04.03.2025 10.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra