DF/25/151 |
háčik na upevnenie siete bránky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
|
169,13 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/25/147 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/25/148 |
mobilné telefóny Samsung galaxy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
307,98 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/25/149 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,28 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/25/150 |
pravidelné poplatky- telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,71 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/25/140 |
násada hlinníková, profi tekutá pata na ruky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
42,92 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/25/139 |
Verejná správa Slovenskej republiky- ročný prístup 2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
233,70 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
OBJ085/25 |
prenájom náradia- odvlhčovač vzduchu Master |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
190,03 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
DF/25/138 |
čipové prívesky 50ks |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
43,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
OBJ078/25 |
odstraňovač hrdze 1L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
69,15 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ079/25 |
materiál na opravu auta- čistič bŕzd, filtre, olej, pneumatická pružina... |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
106,86 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ080/25 |
filter do kávovaru Délonghi- vodný filter |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
12,90 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ081/25 |
automatický kávovar DeLonghi Magnifica Evo ECAM 290.31. SB |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
344,89 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ082/25 |
háčik na upevnenie siete bránky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
|
169,13 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
DF/25/137 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
589,50 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/25/136 |
čistiace potreby- CIF tekutý piesok, stierka podlahová, metla cestná, profi tekutá pasta na ruky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
343,82 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/25/132 |
PKW batéria, SD-autobatéria |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
155,37 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/25/133 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac marec |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
156,16 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/25/131 |
myš CONNECT IT CMO-2510-BK, myš C-Tech VEM-09 vertical ergonomic, video kábel AlzaPower core premium HDMI |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
33,18 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
DF/25/135 |
servisné práce za 1.4. 2025- 30.6.2025 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |