Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/25/105 výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 3/2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 CUBS plus,s.r.o. 46943404 35,67 € 12.03.2025 17.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/104 tepelná energia 2/2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 933,46 € 12.03.2025 17.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/102 mesačný poplatok- internet Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 60,27 € 11.03.2025 17.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/103 mesačný poplatok- telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 38,24 € 11.03.2025 17.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/101 výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 3/25 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 11.03.2025 17.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/093 hasiaci prístroj práškový 6kg, tlaková skúška hasiaceho prístroja Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 62,36 € 10.03.2025 13.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/092 kancelársky materiál-nožnice, obálky, popisovače Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 PAPERA s.r.o. 46082182 73,94 € 10.03.2025 13.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/100 služby ochrany objektov PZ za mesiac marec Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 20,10 € 10.03.2025 17.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/090 poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac február 2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Inštitút práce, s.r.o. 36674711 246,00 € 06.03.2025 13.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/091 nájomné za prenájom tlačiarní Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 XEROX LIMITED, podnikajúci v Slovenskej rep. prostredníctvom XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 766,67 € 06.03.2025 13.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/088 nákup PHM Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slovnaft a.s. 31322832 157,91 € 05.03.2025 10.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/089 čiernobiele a farebné kópie Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 DD21 s.r.o 43818030 319,48 € 05.03.2025 10.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/085 revízia kotolne, plynového rozvodu a spotrebičov na Duklianskej 13, Prešov ,ošetrenie plynových armatúr v kotolni Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Peter Kovaľ 55014101 450,00 € 04.03.2025 10.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/087 prenájom ľadovej plochy- VUC Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 KEN-EX, spol. s r.o. 36454672 1,25 € 04.03.2025 10.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/086 mewa systém čistiace utierky Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 MEWA Textil- Service SR s.r.o 35850647 40,89 € 04.03.2025 10.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/076 mesačný poplatok- telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Orange Slovensko 35697270 22,95 € 03.03.2025 10.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/077 mesačný poplatok- telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Orange Slovensko 35697270 5,19 € 03.03.2025 10.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/078 mesačný poplatok- telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Orange Slovensko 35697270 22,55 € 03.03.2025 10.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/079 mesačný poplatok- telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 03.03.2025 10.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/080 mesačný poplatok- telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Orange Slovensko 35697270 30,75 € 03.03.2025 10.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »