Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/25/116 materiál na opravu auta- filtre, žiarovka, čisetič bŕzd Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 AUTOPARTS s.r.o. 53315499 122,68 € 27.03.2025 01.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/115 atramentová kazeta Brother 1280XXL cyan, magenta, yellow a toner canon cartridge 728 čierny Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Ľubomír Regeci - PartnerShop 56253974 39,00 € 25.03.2025 01.04.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
OBJ064/25 toner Brother TN-2320 XXL čierny Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Ľubomír Regeci - PartnerShop 56253974 17,50 € 25.03.2025 01.04.2025 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
OBJ061/25 tablety do tepovača karcher RM 760 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 LUX Prešov ,s.r.o. 36478598 141,45 € 25.03.2025 01.04.2025 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
OBJ062/25 materiál na opravu auta- olej, filtre Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Inter Cars Slovenská republika s.r.o 35938111 127,71 € 25.03.2025 01.04.2025 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
OBJ060/25 3D geometriu HOFMANN GEO 650 KIT LIFT so štvorstĺpovým elektro-hydraulickým zdvihákom, Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Štefan Rejta - BIADO 41065093 14 300,00 € 25.03.2025 01.04.2025 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
OBJ059/25 -umývací stroj- Lindhaus LW46 Electric s valcovou kefou - lindhaus NEUTROLUX- 6L Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Lindha Slovakia s.r.o. 56363249 2 275,50 € 24.03.2025 26.03.2025 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
DF/25/113 prenájom automobilového trenažéra za mesiac február Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 SAROSA s. r. o. 55398758 169,17 € 20.03.2025 26.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
OBJ056/25 materiál na opravu auta- filtre, žiarovka, čisetič bŕzd Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 AUTOPARTS s.r.o. 53315499 122,68 € 20.03.2025 28.03.2025 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
OBJ058/25 ochranné sklo a kryt na mobil pre Samsung Galaxy S25 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Alza.sk s.r.o 365629939 26,80 € 20.03.2025 01.04.2025 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
OBJ057/25 materiál na opravu bŕzd- čistič bŕzd, sada brzdových doštičiek, brzdová kvapalina, brzdový kotúč Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 LKQ SK s.r.o. 36298026 127,75 € 20.03.2025 01.04.2025 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
DF/25/112 online monitoring autoškola 4/25 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Comein.sk s.r.o 44736495 15,94 € 19.03.2025 26.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/111 nákup PHM Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slovnaft a.s. 31322832 164,60 € 18.03.2025 27.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
OBJ055/25 Verejná správa Slovenskej republiky- ročný prístup Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Poradca podnikateľa, spol. s r.o 31592503 233,70 € 18.03.2025 28.03.2025 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
OBJ054/25 služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.3.2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 18.03.2025 01.04.2025 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
DF/25/109 laserové ukazovátko CONNECT IT- čierne Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Alza.sk s.r.o 365629939 13,90 € 17.03.2025 20.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/110 odvápňovač Scanpart univerzálny 100ml Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Alza.sk s.r.o 365629939 9,90 € 17.03.2025 20.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/106 elektrina Volgogradská 2/2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 1 449,31 € 13.03.2025 20.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/107 elektrina Duklianska 2/2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 544,87 € 13.03.2025 20.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/25/108 elektrina Duklianska 2/2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 45,58 € 13.03.2025 20.03.2025 Jozef Marcinčin Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »