Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/24/421 poskytovanie služieb- Balíček Zborovňa komplet na 12 mesiacov Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Komensky s.r.o 43908977 253,15 € 14.11.2024 15.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/422 elektrina Volgogradská 10/2024 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 1 176,84 € 14.11.2024 21.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/423 elektrina Duklianska 10/2024 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 700,68 € 14.11.2024 21.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/424 elektrina Duklianska 10/2024 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 63,14 € 14.11.2024 21.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
OBJ250/24 revízie- kontrola a čistenie komína v objekte Duklianska 13 Prešov Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS 34651659 0,00 € 13.11.2024 20.11.2024 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
DF/24/417 multilicencia elearningového produktu Infocar ACademy s platnosťou na 1 rok Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 COCIO s.r.o. 53513487 1 258,80 € 12.11.2024 21.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/419 adilita do paliva- FAP/DPF Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 AUTOPARTS s.r.o. 53315499 134,14 € 12.11.2024 21.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/418 dobropis-tepelná energia 10/2024 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 -2 564,84 € 12.11.2024 21.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
OBJ247/24 štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2025 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Cech predajcov a autoservisov 42053331 540,00 € 11.11.2024 20.11.2024 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
DF/24/412 pravidelné poplatky- telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 58,44 € 08.11.2024 15.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/413 pravidelné poplatky- VBA prístup Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.11.2024 15.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/411 čiernobiele a farebné kópie A4 a A3 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 DD21 s.r.o 43818030 435,36 € 07.11.2024 15.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/410 nákup PHM Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slovnaft a.s. 31322832 218,22 € 05.11.2024 08.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/402 mesačný poplatok Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Orange Slovensko 35697270 22,00 € 04.11.2024 08.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/403 mesačný poplatok Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Orange Slovensko 35697270 30,32 € 04.11.2024 08.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/404 mesačný poplatok Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Orange Slovensko 35697270 26,04 € 04.11.2024 08.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/405 mesačný poplatok Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Orange Slovensko 35697270 22,00 € 04.11.2024 08.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/406 mesačný poplatok Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Orange Slovensko 35697270 5,06 € 04.11.2024 08.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/407 mesačný poplatok Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Orange Slovensko 35697270 22,00 € 04.11.2024 08.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/24/408 zemný plyn Duklianska- 11/24 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 3 039,00 € 04.11.2024 08.11.2024 Jozef Marcinčin Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »