Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2620145
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 25.05.2026
- Celková hodnota: 337,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 261/2024
- Dátum zverejnenia: 27.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť