Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2620017
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál - elektro
- Dátum doručenia: 04.02.2026
- Celková hodnota: 143,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 271/2025
- Dátum zverejnenia: 07.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť