Faktúra č. 2620017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2620017
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál - elektro
  • Dátum doručenia: 04.02.2026
  • Celková hodnota: 143,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 271/2025
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť